美国公司涉及的税务问题和免税州介绍

其实美国税收的判定,税局要判定美国公司的收入属不属于美国收入,但你一旦注册了美国公司,其实你就是美国的税收居民,美国税收居民是要全球征税的。

作为一个卖家注册了美国公司,是不是就涉及到需要缴美国当地的税呢?其实美国税收的判定,税局要判定美国公司的收入属不属于美国收入,但你一旦注册了美国公司,其实你就是美国的税收居民,美国税收居民是要全球征税的。

全球征税的意思什么呢?比如用美国公司来做欧洲的生意,也是要把税缴给美国的税局。这里不是指的个人,而是指美国公司是美国税收居民,所以他这个公司的收入减去他的支出,所得的利润要缴所得税。

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美国的销售税是美国州和地方政府对商品及劳务,按其销售价格的一定比例征收的一种税款,是在美国发生消费的时候由消费者一方缴纳的税款。商家则负责帮地方政府代收,然后每个季度向地方缴纳一次(营业额少的一年缴交一次)。

无论是中国公司还是美国公司,都要先向州政府注册取得EIN税号。EIN税号非常重要,在申报Federal Income Tax(联邦营业税),State Income Tax(州营业税), Payroll tax (薪资税) 和申请Seller Permit(销售许可)等相关税务时都要用到。

拥有了税号的美国公司,在亚马逊的后台可以设置自动向消费者收取销售税。亚马逊表示,税收(Tax Collection)是一项服务,将自动计算、收集和减免向某些州客户销售产品的第三方商家的销售税。

如果让亚马逊代缴税,亚马逊会收取税款的2.9%作为手续费,因为缴纳销售税是卖家的责任,而非亚马逊的责任。

很多卖家认为亚马逊已经代扣代缴销售税,就无需自己操心了,其实不然,当卖家的销售额达到一定上限时,就必须自己申报销售税,且在某种特定情况下,还需要申报所得税。

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根据美国的税法,卖家需要申请销售税许可证并在产生销售税关联的州申报销售税。目前,全美已有46个州设置了销售税,销售税也已经成为州政府的主要财政收入来源,占州政府税收收入的40%以上,要注意的是每个州的销售税收取比例有所区别。

目前,美国没有销售税的州有四个,分别是特拉华、阿拉斯加、蒙大拿和新罕布什尔州,而特拉华州则是跨境卖家注册美国公司的首选地之一,下面来看一下美国没有销售税的州以及相关其它政策。

01、特拉华州

特拉华州不向其居民或游客收取任何州销售税。此外,特拉华州没有任何司法管辖区实施任何销售税措施。但是,特拉华州针对企业销售商品和服务的总销售额,征收一定的销售总额税(Gross Sellers Tax)。

虽然特拉华州没有销售税、地税也低,而且被称为企业避税天堂,但该州通过征收适度的个人所得税来抵消这一点。

02、特拉阿拉斯加州华州

阿拉斯加是美国税收最友好的州之一,该州没有销售税,也没有州个人所得税。阿拉斯加收取的地税略高于1.18%的平均税率,但该州有多种申请地税豁免的方法。

在整个阿拉斯加,州内的许多县,被称为“自治市镇”(Boroughs),确实收取销售税。例如,朱诺市县(Juneau Borough)对符合条件的商品购买征收5%的销售税,并在2020年征收了超过4,700万美元的销售税。

03、蒙大拿州
这是一个人口稀少的州,蒙大拿州没有州销售税。但是属于旅游胜地的市政当局(如Big Sky)有权征收地方销售税。

蒙大拿州的地税较高,所得税接近所有50个州的平均税率。

04、新罕布什尔州

新罕布什尔州也选择不征收销售税,但该州是全美地税税率最高的地区之一。

该州个人所得税也非常有限,因为该税只适用于利息(如来自高收益储蓄账户)和股息收入(如股票购买的股息)。

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